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El próximo jueves 28 de diciembre, hay Pleno de la Corporación, el último del año, el ordinario correspondiente al mes de diciembre. 15 puntos se han incluido en el orden del día de esta sesión, uno de los cuales, es el correspondiente a al Presupuesto Municipal General para el ejercicio 2007.

Las cuentas municipales que se presentarán ascienden a 31.196.410 €, de los que 4.983.133 € corresponden a inversionesEl próximo jueves 28 de diciembre, hay Pleno de la Corporación, el último del año, el ordinario correspondiente al mes de diciembre. 15 puntos se han incluido en el orden del día de esta sesión, uno de los cuales, es el correspondiente a al Presupuesto Municipal General para el ejercicio 2007. Las cuentas municipales redactadas por el equipo de Gobierno municipal que se elevarán al Pleno presentan una cifra equilibrada de ingresos y gastos de 31.196.410 €, de los que 4.983.133 € corresponden al capítulo de inversiones. Dentro de ellas, las mas importantes por su cuantía corresponden a la construcción y equipamiento del pabellón cubierto, con 1.500.000 € y a la construcción de un nuevo CAI, cuyo proyecto está redactado, estando pendiente el convenio de financiación con la Junta de Comunidades de CLM. Además de estas, cabe resaltar en el cuadro de inversiones, la financiación de las obras incluidas en los Planes Provinciales 2007, el Plan Operativo Local, la redacción del Plan de Ordenación Municipal, la construcción de un edificio en la pista de prácticas de conducción la renovación de redes de agua y saneamiento y la escuela Taller Bombo IV que ya está solicitada. Según el informe que el alcalde elevará al Pleno como líneas generales que sustentan el proyecto de presupuestos para el año 2007, en el capítulo de ingresos recoge una nueva rebaja de impuestos en líneas generales al permanecer iguales los tipos en su inmensa mayoría o su incremento se sitúa por debajo de la subida del IPC. También cabe señalar que la depuración continua de padrones, un mayor control y la eficacia cobratoria está favoreciendo que todos los obligados a pagar lo hagan para que todos paguen menos. Además de rigurosos, el capítulo de ingresos se muestra prudente y presenta como principio presupuestario la bajada de impuestos, el aumento de los contribuyentes y mayor y una mayor eficacia en la gestión de cobro. El informe refleja en el capítulo de gastos el de Personal como el más importante. Se ha consolidado la plantilla de personal fijo y funcionario y se sigue apostando por una política activa de empleo que genera ocupación directa en programas de bienestar social, cultura, educación deportes, juventud y promoción económica. También destaca la contribución a la generación de formación para el empleo de colectivos donde el desempleo incide de manera especial, apostando por una nueva escuela taller, los planes de garantía social, el trabajo en el CLIPE fondos propios para contribuir con otras administraciones a la realización de importantes planes de empleo. Dentro de los gastos por servicios a la comunidad, en las área de bienestar social y educación se consolidan los programas existentes, en cultura, la aportación va dirigida a alcanzar con éxito una mayor y mas variada oferta cultural y las área de Promoción Económica, Turismo y Agricultura se consolida con partidas económicas dedicadas a los proyectos “Tomelloso, Ciudad Digital” y el Plan de Dinamización Turística. Por último cabe señalar que el Ayuntamiento ha cumplido su compromiso de situar la deuda por debajo del 110 % y continuarán reduciéndose las operaciones de crédito permitiendo amortizar mas capital y poder reducir el pago de intereses en un 7´5 %.

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